审计整改情况报告范文企业(审计问题整改情况报告)
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1、审计报告 XX股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的ABC公司20X1年12月31日的资产负债表以及20X1年度的利润表和现金流量表。
2、这些会计报表由ABC公司管理当局负责,我们的责任是在审计的基础上对这些会计报表发表意见。
3、 我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。
4、独立审计准则要求我们制定审计计划和实施审计程序,对会计报表是否存在重大错报获取合理的保证。
5、审计工作包括在测试的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据,评价管理当局在编制会计报表时所采用的会计政策和做出的重大会计估计,以及评价会计报表的整体表达。
6、我们相信,我们的审计为发表意见提供了合理的基础。
7、 我们认为,上述会计报表按照企业会计准则和企业会计制度的规定,在所有重大方面公允地反映了ABC公司20X1年12月31日的财务状况以及20X1年度的经营成果和现金流量。
8、 XX会计师事务所(盖章) 中国注册会计师:XXX(签名并盖章) 中国注册会计师:XXX(签名并盖章) 地 址 20X2年X月X日。
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